Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.635.091,91
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 869,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA. | R$ 871,44 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR E FACILITADORA DA JORNADA AMPLIADA. | R$ 885,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA PREFEITURA FAZENDO REPAROS NOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 919,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB 70%-CONTRATO TEMPORARIO-FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 935,20 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A 1 3 DE FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 941,34 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR E FACILITADOR DA JORNADA AMPLIADA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 948,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Material de Consumo | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 960,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Passagens e Despesas com Locomoção | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 972,48 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS (PARTE PATRONAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | R$ 990,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E ALIMENTACAO NOS SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 04/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE DE FAMILIA EM VUNERABILIDADE. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II NO POVOADO LAGOA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRBO DE 2023. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS DE VIAS PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.011,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS VIAS DA COMUNIDADE LAGOA NOVA. | R$ 1.053,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTER A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.053,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE LAGOA NOVA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.053,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUT. DO FUNDO DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR E FACILITADORA DA JORNADA AMPLIADA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.053,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
APOIO AO ENSINO INFANTIL VIA VAAT / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.053,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DOS BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.053,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ENCARGOS LEGISLATIVOS |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.053,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM PASEP / APOIO A PRIMEIRA INFANCIA |
SEC.MUN DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE RUAS PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.053,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA NUTRICIONAL / ENCARGOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA ELABORACAO DE PROTESES DENTARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.053,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JACOB GOMES BARBOSA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.053,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |