Última atualização em 27/11/2023 17:10
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Detalhes do Empenho

0102386

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2020

R$ 1.400,00

R$ 0,00

R$ 1.400,00

R$ 70,00

Dados do Credor

ANTONIO FABIO DE SOUSA

377.451.128-42

QUADRA 78

TERESINA

Dados do Ordenador

LIDIANE MACHADO OLIVEIRA

031.120.293-48

SECRETСRIO DE ADMINISTRAЧУO E FINANЧAS

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3633:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

8:Educação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM VIAGENS DE TERESINA PARA CURRALINHOS PARA ENTREGA DE DOOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

30/01/2020

9

0000001

R$ 1.400,00

Dados Pagamento

30/01/2020

R$ 70,00